Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

-330.375,48 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-330.375,48 €
44,95%
-330.245,97 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-330.245,97 €
44,93%
-70.487,64 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-70.487,64 €
9,59%
-3.954,12 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.954,12 €
0,54%
Eine Ebene Höher
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -330.375,48 €
  • 15 Abschreibungen
    -330.245,97 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -70.487,64 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.954,12 €
  • Summe
    -735.063,21 €
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
167.981,60 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-735.063,21 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-567.081,61 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-567.081,61 €